如果存在销售收入是负数的情况,填报增值税纳税申报表附表(一)时,首先在对应税率的专用发票销售额中填写负数 (如果销项负数发票为普票,填写在开具其他发票销售额里),都是负数系统不能保存申报的话,要去税务大厅柜面申报。
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