增值税专用发票当月认证的,必须当月进行抵扣,要填入当期的增值税纳税申报表和进项税额明细表和中,也就是我们常说的主表和附表二中,实际当月销项税额小于进项税额部分,会形成留抵税额,留抵税额可以用于以后期间进行纳税抵减。
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