往来上其他应收款和其他应付款如何冲抵
是同一个人的其他应收款和其他用收款要对冲,先编制出余额明细表,写明对冲的理由,是否是同一人做合并等,然后找财务领导做审批,审批后做冲抵。
借:其他应收款-XX红字,
贷:其他应付款-XX红字,或是反向,
主要看您的单位具体余额数字情况,但是合并不能直接自己做主。
是同一个人的其他应收款和其他用收款要对冲,先编制出余额明细表,写明对冲的理由,是否是同一人做合并等,然后找财务领导做审批,审批后做冲抵。
借:其他应收款-XX红字,
贷:其他应付款-XX红字,或是反向,
主要看您的单位具体余额数字情况,但是合并不能直接自己做主。